公司出差怎么报销
时间:2025-01-06 04:17:31
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公司出差报销流程通常包括以下几个步骤:
出差人员可持批准后的出差申请单借款,需填写用款计划,并由相关负责人签字批准。
出差期间产生的费用,如住宿费、交通费等,应按规定使用公务卡结算,并妥善保留相关票据。
出差结束后,出差人员需填写费用报销单,详细列明出差时间、费用明细,并附上相应的发票和票据。
部门经理审核;
财务部门审核票据的合法性、真实性及出差标准;
总经理或相关负责人进行最终审批。
报销:
审核通过后,出纳人员根据审批结果进行付款,完成报销流程。
请注意,不同公司可能有细微的流程差异,具体操作应遵循公司内部的差旅费报销管理制度。